|
Salı, 09 Mart 2010 19:27 |
|
Şekerbank'ın konsolide olmayan 2009 yıl sonu bilançosunda net karı, bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 152,5 milyon lira oldu

Â
İSTANBUL - Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, Şekerbank T.A.Ş.'nin konsolide olmayan 2009 yıl sonu bilançosunda net karının bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 152,5 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve bankanın aynı dönemde yüzde 11 büyüyerek toplam aktiflerini 9 milyar liraya ulaştırdığını bildirdi.
Uluşahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bankanın üretimi destekleyen plasman politikası sonucu toplam kredilerini sektöre kıyasla iyi bir performansla 2008 sonuna göre yüzde 13 artırarak 5,4 milyar liraya ulaştırdığına dikkati çeken Uluşahin, açıklamasında şunları kaydetti:
"Anadolu Bankacılığı misyonumuzdan taviz vermedik ve ekonominin sıkıntılı zamanlarında üreten esnafımızın, çiftçimizin, işletmelerimizin yanında yer alarak onlara kaynak sağladık. Bu doğrultuda, toplam aktiflerimizin yüzde 60'ını krediler oluşturdu ki bu da Şekerbank'ın gerçek bankacılık faaliyetlerine ayırdığı kaynağın göstergesidir. Her dönem olduğu gibi yine ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı amaç edindik ve mevduat kaynaklı aktif büyüme prensibiyle bankamızın 2009 yıl sonu bilançosunda, mevduatın krediye dönüşüm oranını yüzde 82 olarak gerçekleştirdik. 57 yıldır bir güven kurumu olarak algılanan bankamızın mevduat büyüklüğü ise 2009 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 6,6 milyar liraya ulaştı."
Özkaynaklarda yüzde 28 artış
Uluşahin, geçen günlerde kayıtlı sermaye tavanını yüzde 50 artırma sürecini başlatan Şekerbank'ın 2009 yıl sonu bilançosunda en dikkat çekici artışın özkaynaklarda yaşandığını vurgulayarak, bankanın özkaynak büyüklüğünün 2008'e göre yüzde 28 artarak 1,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini, net faiz gelirlerinin ise yüzde 14 arttığını belirtti.
Uluşahin, Şekerbank'ın 31.12.2009 tarihli konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin seçilmiş göstergelerini şöyle sıraladı:
"Net kar: 152.5 milyon TL
Toplam aktifler: 9 milyar TL
Net faiz gelirleri: 715 milyon TL
Toplam mevduat: 6,6 milyar TL
Özkaynaklar: 1,3 milyar TL
Toplam krediler: 5,4 milyar TL
Sermaye yeterlilik rasyosu: Yüzde 16.30"
|
|
|
Pazar, 07 Mart 2010 12:25 |

Bu sene yaklaşık 400 milyon lira ciro bekleyen şirket, ihracat hedeflerini 140 milyon dolar olarak açıkladı
İSTANBUL - Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Çoban, üretim hacmi ve üretim teknolojisi baz alındığında "Avrupa'da ilk 3'e gireriz" dedi.
2009 senesinin bir çok sektör için zorlu bir yıl olmasına karşın, Şölen açısından büyüme ile sonuçlandığını anlatan Çoban, "Dünya çikolata sektörünün gözleri 'Şölen yeni ne yapacak' diye üzerimizde..." dedi.
Sektörde kârların çok düşük olduğuna da değinen Çoban, sektörün çok rekabetçi olduğunu, kar marjlarının çok düşük olduğunu, katma değerli ürünler yapılmadığı sürece iş yapmanın mümkün olmadığını kaydetti.
Hammadde fiyatlarının son dönemde ciddi bir şekilde arttığını, şeker, fındık süt tozu ve kakao fiyatlarında büyük oranda artışlar yaşandığını, hammadde, enerji ve nakliyedeki artışlarla maliyetlerde yüzde 15'e yakın artış olduğunu dile getiren Çoban, bu artışların tümünü tüketiciye yansıtmanın mümkün olmadığını, maliyetleri tasarrufla dengelemeye çalıştıklarını vurguladı.
Maliyet avantajı nedeniyle bazı şirketlerin Türkiye'de üretim yapmak yerine yurt dışına gitmeyi tercih edebildiğini dile getiren Çoban, "Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bu ülkede kazandıklarımızı bu ülkede daha fazla yatırıma dönüştürmek istiyoruz. İhracatın istenen düzeylere gelebilmesi için dünya fiyatlarına yaklaşan hammadde ve enerji maliyetlerine yaklaşmamız gerekli" dedi.
Sayıları artan merdivenaltı işletmelerin de sektörü olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Çoban, "Tüketicinin kaliteli ve gerçek çikolatayı tanımasının sağlığı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Elif Çoban, yıl içinde 3 yeni ürün daha piyasaya çıkaracaklarını belirterek, "Yıllardan bu yana Avrupa'da olan ancak Türkiye'de tüketilmeyen bir ürün çeşidi de çıkaracağız" dedi.
TÜBİTAK'la ürün geliştirme
Pazar araştırma ve geliştirmeye bütçenin yüzde 1,5'ini ayırdıklarını, ürünleri yoğun çalışmalar sonucunda hayata geçirdiklerini anlatan Çoban, "Örneğin Biscolata Stix'i TÜBİTAK'la geliştirdik. Bu ürünü üretebilen teknolojiyi sadece Japonlar yapabiliyordu. Biz o teknolojiyi kendi prosesimizde Türk Ar-Ge'siyle gerçekleştirdik. Türk teknolojisiyle Avrupalıların yapamadığını yaptık" diye konuştu.
İç pazarda çikolatada yüzde 10'luk pazar payına ulaştıklarını açıklayan Çoban, tüketicilerin aklında yenilikçi ürünleriyle "Şölen yine yapacağını yapmış" şeklinde yer aldıklarını, 3 ay içinde "Daha önce neden böyle düşünülmemiş" denecek farklı ürünler çıkaracaklarını dile getirdi.
Kişi başı çikolata tüketim baz alındığında bir Türk firmasının bu başarısının daha da dikkat çekici olduğunu vurgulayan Elif Çoban, 20-25 milyon euro yatırım yaptıkları 2009'da 120 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, 2010'da yaklaşık 400 milyon lira ciro beklediklerini ve ihracat hedeflerinin 140 milyon dolar olduğunu belirterek, "Türkiye'den en fazla çikolata ihracatı yapan firmayız. Yıllardan bu yana çikolata deyince başta Fransa ve Belçika akla gelir ama artık biz oralara çikolata ihraç ediyoruz. 120'ye yakın ülkeye ihracatımız var. Krizin yoğun hissedildiği dönemlerde dahi ihracatta düşüş yaşamadık" dedi.
Üretim kapasitelerinin 2009'da 600 tona çıktığını ama bunun 400-500 tonunu tam olarak kullandıklarını ifade eden Çoban, "Üretim hacmini ve üretim teknolojisini düşünürsek Avrupa'da ilk 3'e gireriz" dedi.
|
|
Cumartesi, 06 Mart 2010 18:43 |
|
PETKİM, mevcut iskele ve rıhtım kapasitelerini artırmak için çalışmalara başladı.
ALİAĞA - İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Petrokimya Holding A.Ş (PETKİM), mevcut iskele ve rıhtım kapasitelerini artırmak için çalışmalara başladı.
PETKİM İskele ve Rıhtımının kapasitelerini artırma projesinin ÇED toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü ve DSİ'den yetkililerin katılımıyla yapıldı.
PRD Çevre Yatırımları Planlama ve İnşaat şirketi tarafından yapılan proje sunumunda, PETKİM'in mevcut Kuru Ürün Rıhtımına konteyner gemilerinin, mevcut "İskele 5"e de petrokimya ürünü akaryakıt tankerlerinin rahatlıkla yanaşabilmesi için iskele boylarının uzatılmasının, liman baseni ve konteyner iskelesinin korunması amacıyla da mevcut mendirek yapısının büyütülmesinin ve 2 yeni akaryakıt iskelesi ve yeni dökme yük iskelesi yapılmasının planlandığı bildirildi.
PETKİM Proje Müdürlüğü İnşaat Projeleri Lideri Ömer Bodur ise iskele ve rıhtım kapasiteleri artırım projesinin iki aşamalı olduğunu belirtti.
Bodur, "Projelerin maliyeti toplam 420 milyon dolar. İlk etapta 2014-2015 yılına kadar 250 milyon dolarlık bir harcama ile ilk etabı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2022 yılına kadar da 170 milyon dolar harcanarak 2. etabı hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu projenin maliyeti içerisinde, 80 milyon dolar da ekipman için harcama yapılacak. PETKİM olarak kurmayı düşündüğümüz yeni rafineri için de yine bu proje içerisinde yeni akaryakıt iskeleleri yapılacak" dedi.
|
|
Cumartesi, 06 Mart 2010 18:40 |

Şirket, 2009 yılının ilk 10 aylık döneminde bir önceki yıla göre küresel kriz nedeniyle iç pazarda yaşanan yüzde 60'lık düşüşü, ihracata ağırlık vererek dengeledi
İSTANBUL - Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş'nin 2009 yılı Bağımsız Denetim Raporu'na göre 30,9 milyon TL kar elde ettiği bildirildi.
Türk Traktör'den yapılan yazılı açıklamada, Şirket'in 2009 yılının ilk 10 aylık döneminde bir önceki yıla göre küresel kriz nedeniyle iç pazarda yaşanan yüzde 60'lık düşüşü, ihracata ağırlık vererek dengelediği belirtildi.
Açıklamada, 2009 yılı Bağımsız Denetim Raporuna göre, iç pazardaki gerilemeye rağmen Türk Traktör'ün bir yıl önceki cirosunun yüzde 85'ini koruduğu ve yıl sonunda 667,7 milyon TL gelir elde ettiği, net karının da 30,9 milyon TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Türk Traktör Genel Müdürü Hakkı Akkan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2009 yılı hasadının verimli geçmesi ve düşük faizli kredi imkanları sayesinde çiftçilerin alım gücünün yükselmesi sayesinde, şirketin 2010 yılına önemli bir üretim artışı ile girdiğini dile getirdi.
Akkan, şunları ifade etti:
"İç pazarda, 2010 yılının başından itibaren talepte bir toparlanma görüyoruz. Bu talep artışına yanıt verebilmek için üretim tesislerimiz çalışma tempolarını artırıyor. Ocak ayı içerisinde iç pazar satışlarımız üç katına çıkarken, ihracattaki artışımız da sürüyor. 2009'da, iç pazardaki daralma nedeniyle ihracata önem vererek üretimin yaklaşık yüzde 60'ını ihraç ettik. Halen başta ABD olmak üzere 60'ı aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ihracat performansımızı 2010 yılında da sürdüreceğimiz görülüyor. Artan ihracatımız ve iç pazardaki talep artışı, iş performansımızı daha da artırmamıza yardımcı oluyor."
|
|
Salı, 02 Mart 2010 19:37 |
|
 Yapı ve Kredi Bankası, 31 Aralık 2009 tarihli mali tablolarında konsolide bazda 1 milyar 553 milyon TL net kar açıkladı. Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008 yılına göre net karını yüzde 23 oranında artıran Yapı Kredi'nin toplam gelirleri ise yüzde 26 artışla 6 milyar 71 milyon TL'ye ulaştı. Olumlu ticari performans ve başarılı gider yönetimi sayesinde Yapı Kredi'nin Gider/Gelir rasyosu ise bir önceki yıla göre 12 puan daha iyileşerek yüzde 41'e düştü. 2009 yılında Bankanın ortalama özsermaye karlılığı yüzde 23 olarak gerçekleşirken Sermaye Yeterlilik Rasyosu ise banka bazında yüzde 17,8, konsolide bazda yüzde 16,5 olarak gerçekleşti.
Ekonomide yaşanan daralmaya rağmen müşterilerini desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi Murahhas Aza ve Genel Müdürü Faik Açıkalın, 2009 yıl sonu itibarıyla toplam kredilerinin yaklaşık 40 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve özellikle konut kredilerinde sektörden 6 puan daha fazla büyüyerek geçen yıla göre yüzde 20'lik artış kaydettiklerini açıkladı. Büyümeye ve büyütmeye yönelik yatırımlarını durdurmadıklarını belirten Açıkalın, zorlu piyasa şartlarına rağmen 2009 yılında oldukça uygun koşullarla toplam 1 milyar 395 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi aldıklarını ve bu kaynağın banka müşterilerinin finansman ihtiyaçlarında kullandırıldığını söyledi.
Açıkalın şöyle devam etti:
"2009 yılında, kriz döneminde altyapı ve süreçlerimizde önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bu çerçevede kredi sistemi altyapısında düzenlemeler yaparak müşteri odaklılık ve ticari üretkenlik seviyelerinde artışlar sağladık. Ayrıca ticari ve iş yapış şekillerimizde verimliliğimizi yükselten yeni uygulamaları da hayata geçirdik. Böylece güçlü bir ticari performansla gelirlerimizi geçen yıla göre yüzde 26 oranında artırmayı başardık. Buna karşılık sıkı gider disiplini ve gelirlerdeki olumlu performans sayesinde gider/gelir rasyosunda da 12 puanlık bir iyileşme sağladık."
Kredi kartları
Yapı Kredi'nin kredi kartlarındaki güçlü performansını 2009 yılında da sürdürdüğünü belirten Açıkalın, şöyle devam etti:
"Yapı Kredi olarak kredi kartları alanındaki 18 yıllık liderliğimizi 2009'da da devam ettirdik. Kredi kartı bakiyesine göre yüzde 20,4'lük pazar payı elde ederek sektörde ilk sıradaki yerimizi koruduk. Bununla birlikte finansal iştiraklerimiz Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Leasing de sırasıyla yüzde 26,9 ve yüzde 16,1'lik pazar paylarıyla 2009'u lider bitirdiler. Ayrıca, düşen faiz ortamında müşterilerin yatırım tercihinin mevduattan varlık yönetimi alanına kaymasıyla yönetilen varlıklarımızı yüzde 24 oranında büyüterek 7,7 milyar TL seviyesine ulaştırmayı başardık.
2010'da sektörden fazla büyüyeceğiz
2010 yılında da müşteri memnuniyetine, sürdürülebilir büyümeye ve kârlılığın korunmasına odaklanmaya devam edeceklerini belirten Açıkalın, "Sektör ve makro ekonomik görünüme ilişkin öngörülerimiz çerçevesinde 2010 yılında sektörde kredi büyümesinin yüzde 12-15 civarında olmasını bekliyoruz. Yapı Kredi olarak sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek kredilerimizi yüzde 17-18 civarında artırmayı planlıyoruz. Özellikle KOBİ, konut kredileri, bireysel ihtiyaç kredileri, ticari ve kurumsal krediler ile proje finansmanı alanında pazar payı kazanmayı hedefliyoruz" dedi.
Banka olarak her alanda müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Faik Açıkalın, The Banker dergisinin 2009 yılında Yapı Kredi'yi Türkiye'de Yılın Bankası olarak seçtiğini, Global Finance dergisinin ise hem "Bireysel İnternet Bankacılığı" hem de "Kurumsal İnternet Bankacılığı" alanlarında Yapı Kredi internet şubesini Avrupa'nın En İyisi seçtiğini anımsattı.
Faik Açıkalın, şöyle devam etti:
"Ayrıca Avrupa'nın en büyük altıncı kredi kartı programı olan World, The Banker'ın kredi kartı markaları sıralamasına tek Türk markası olarak girerek 400 milyon ABD Doları marka değeriyle Dünyanın En Değerli 10. Kart Programı seçildi. Bu çalışmalarımızın dünyanın önde gelen saygın finans yayınları tarafından takdir görmesi son derece gurur verici. Yapı Kredi'nin müşterileri ve çalışanları için daima ilk tercihi olması hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."
60 yeni ÅŸube 1200 kiÅŸiye istihdam
Faik Açıkalın, 838 şube ile Türkiye'nin en geniş dördüncü şube ağına sahip bankası konumunda olduklarını belirterek, 2010 yılında ise 60 yeni şube açarak yaklaşık 1.200 yeni personeli işe alacaklarını bildirdi.
Yapı Kredi'nin 31 Aralık 2009 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına ilişkin seçilmiş göstergeler de şöyle:
Net Grup kârı: 1 milyar 553 milyon TL
Faaliyet giderleri: 2 milyar 510 milyon TL
Toplam gelirler: 6 milyar 071 milyon TL
Toplam aktifler: 71 milyar 734 milyon TL
Net faiz dışı gelirler: 2 milyar 174 milyon TL
Toplam mevduat: 43 milyar 375 milyon TL
Net faiz gelirleri: 3 milyar 897 milyon TL
Toplam krediler: 38 milyar 863 milyon TL
|
|
|